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Título : Auditoría basada en riesgos : perspectiva estratégica de sistemas Tipo de documento: texto impreso Autores: Bell, Timothy, Autor ; Mark E. Peecher, Autor ; Mark E. Peecher, Autor ; Mark E. Peecher, Autor ; Ira Solomon, Autor ; Ira Solomon, Autor ; Ira Solomon, Autor ; Frank O. Marrs, Autor ; Frank O. Marrs, Autor ; Frank O. Marrs, Autor ; Howard Thomas, Autor ; Howard Thomas, Autor ; Howard Thomas, Autor ; Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor ; Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor ; Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor Mención de edición: Primera edición reimpresa Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2007 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Auditoría Número de páginas: xiii, 263 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-512-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas, Apéndice, Índice de Muestras, Índice de Tablas, Índice de Figuras. Título original en inglés: Auditing organizations thorough a strategic-systems lens. The business measurement process Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] LENGUAJE JURÍDICO - TERMINOLOGÍA
[Agneaux] PERÚ -HISTORIAClasificación: Nota de contenido: Auditando organizaciones mediante una perspectiva estratégica de sistemas -- Enfoque estratégico de sistemas para la auditoria -- Auditoria de la compañía pública del siglo 21. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28024 Auditoría basada en riesgos : perspectiva estratégica de sistemas [texto impreso] / Bell, Timothy, Autor ; Mark E. Peecher, Autor ; Mark E. Peecher, Autor ; Mark E. Peecher, Autor ; Ira Solomon, Autor ; Ira Solomon, Autor ; Ira Solomon, Autor ; Frank O. Marrs, Autor ; Frank O. Marrs, Autor ; Frank O. Marrs, Autor ; Howard Thomas, Autor ; Howard Thomas, Autor ; Howard Thomas, Autor ; Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor ; Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor ; Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor . - Primera edición reimpresa . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2007 . - xiii, 263 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas. Auditoría) .
ISBN : 978-958-648-512-8
Incluye referencias bibliográficas, Apéndice, Índice de Muestras, Índice de Tablas, Índice de Figuras. Título original en inglés: Auditing organizations thorough a strategic-systems lens. The business measurement process
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] LENGUAJE JURÍDICO - TERMINOLOGÍA
[Agneaux] PERÚ -HISTORIAClasificación: Nota de contenido: Auditando organizaciones mediante una perspectiva estratégica de sistemas -- Enfoque estratégico de sistemas para la auditoria -- Auditoria de la compañía pública del siglo 21. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28024
Auditoría basada en riesgos
Bell, TimothyPeecher, Mark E. ; Peecher, Mark E. ; Peecher, Mark E. ; Solomon, Ira ; Solomon, Ira ; Solomon, Ira ; Marrs, Frank O. ; Marrs, Frank O. ; Marrs, Frank O. ; Thomas, Howard ; Thomas, Howard ; Thomas, Howard - - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2007
Incluye referencias bibliográficas, Apéndice, Índice de Muestras, Índice de Tablas, Índice de Figuras. Título original en inglés: Auditing organizations thorough a strategic-systems lens. The business measurement process
Auditando organizaciones mediante una perspectiva estratégica de sistemas -- Enfoque estratégico de sistemas para la auditoria -- Auditoria de la compañía pública del siglo 21.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 24202-67689-01 657.45 B39 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible 24202-74114-02 657.45 B39 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoria del control interno / Samuel Alberto Mantilla Blanco / Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones (2009)
Título : Auditoria del control interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Samuel Alberto Mantilla Blanco, Autor Mención de edición: Segunda edición Editorial: Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2009 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Auditoría Número de páginas: xii, 451 páginas Il.: ilustraciones, diagramas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-606-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Fundamentos: qué es control interno -- Cómo ha evolucionado el control interno -- Control interno basado-en-principios -- El impacto de COSO -- El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 2002 -- Herramientas -- Lecturas: construyendo ventajas -- Acconuntability de la junta -- Lecciones Aprendidas -- Estándares: AS-5 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoria No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) -- AS-2 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoria No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30758 Auditoria del control interno [texto impreso] / Samuel Alberto Mantilla Blanco, Autor . - Segunda edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009 . - xii, 451 páginas : ilustraciones, diagramas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas. Auditoría) .
ISBN : 978-958-648-606-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Fundamentos: qué es control interno -- Cómo ha evolucionado el control interno -- Control interno basado-en-principios -- El impacto de COSO -- El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 2002 -- Herramientas -- Lecturas: construyendo ventajas -- Acconuntability de la junta -- Lecciones Aprendidas -- Estándares: AS-5 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoria No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) -- AS-2 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoria No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30758
Auditoria del control interno
Mantilla Blanco, Samuel Alberto - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2009
Fundamentos: qué es control interno -- Cómo ha evolucionado el control interno -- Control interno basado-en-principios -- El impacto de COSO -- El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 2002 -- Herramientas -- Lecturas: construyendo ventajas -- Acconuntability de la junta -- Lecciones Aprendidas -- Estándares: AS-5 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoria No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) -- AS-2 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoria No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos).
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Título : Auditoria financiera forense en la investigacion de : delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Danilo Lugo C., Autor ; Cano C., Donaliza, Autor ; Cano C., Donaliza, Autor ; Cano C., Donaliza, Autor Mención de edición: Tercera edición Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2009 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Auditoría Número de páginas: 418 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, mapas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-567-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS Clasificación: Nota de contenido: Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29430 Auditoria financiera forense en la investigacion de : delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo [texto impreso] / Danilo Lugo C., Autor ; Cano C., Donaliza, Autor ; Cano C., Donaliza, Autor ; Cano C., Donaliza, Autor . - Tercera edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009 . - 418 páginas : ilustraciones, diagramas, mapas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas. Auditoría) .
ISBN : 978-958-648-567-8
Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS Clasificación: Nota de contenido: Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29430
Auditoria financiera forense en la investigacion de
Lugo C., DaniloCano C., Donaliza ; Cano C., Donaliza ; Cano C., Donaliza - - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2009
Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo
Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Título : Auditoría integral normas y procedimientos Tipo de documento: texto impreso Autores: Yanel Blanco Luna, Autor Mención de edición: Segunda edición Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2012 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Auditoría Número de páginas: xvi, 501páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-749-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] LENGUAJE JURÍDICO - TERMINOLOGÍAClasificación: Nota de contenido: Marco conceptual de la auditoría integral como servicio de aseguramiento -- Aspectos metodológicos de la auditoría integral -- Planeación -- Auditoría del control interno -- Auditoría financiera -- Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones -- Auditoría de gestión -- La revisoría fiscal como modelo de auditoría integral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76299 Auditoría integral normas y procedimientos [texto impreso] / Yanel Blanco Luna, Autor . - Segunda edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2012 . - xvi, 501páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas. Auditoría) .
ISBN : 978-958-648-749-8
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] LENGUAJE JURÍDICO - TERMINOLOGÍAClasificación: Nota de contenido: Marco conceptual de la auditoría integral como servicio de aseguramiento -- Aspectos metodológicos de la auditoría integral -- Planeación -- Auditoría del control interno -- Auditoría financiera -- Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones -- Auditoría de gestión -- La revisoría fiscal como modelo de auditoría integral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76299
Auditoría integral normas y procedimientos
Blanco Luna, Yanel - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2012
Incluye referencias bibliográficas
Marco conceptual de la auditoría integral como servicio de aseguramiento -- Aspectos metodológicos de la auditoría integral -- Planeación -- Auditoría del control interno -- Auditoría financiera -- Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones -- Auditoría de gestión -- La revisoría fiscal como modelo de auditoría integral.
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Título : Control Interno : Informe COSO Tipo de documento: texto impreso Autores: Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor Mención de edición: 4a ed. reimp. Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2012 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Auditoría Número de páginas: 342 p. Il.: diagrs.; ils.; tbls. Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-346-9 Nota general: Incluye metodología, perspectivas sobre uso de la definición, consideraciones sobre las cartas comentario, glosario de términos seleccionados. Título original en ingles: Internalcontrol - Integrated Framework Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Resumen Ejecutivo -- Framework (Estructura conceptual) -- Definición -- Ambiente de control -- Valoración de riesgos -- Actividades de control -- Información y comunicación -- Monitoreo -- Restricciones del control interno -- Roles y responsabilidades -- Escenario y eventos principales relacionados con el estudio -- Reporte a parte externas -- Herramientas de evaluación -- Adenda a “reporte a partes externas” (Mayo de 1994)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81436 Control Interno : Informe COSO [texto impreso] / Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor . - 4a ed. reimp. . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2012 . - 342 p. : diagrs.; ils.; tbls. ; 24 cm.. - (Ciencias Administrativas. Auditoría) .
ISBN : 978-958-648-346-9
Incluye metodología, perspectivas sobre uso de la definición, consideraciones sobre las cartas comentario, glosario de términos seleccionados. Título original en ingles: Internalcontrol - Integrated Framework
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Resumen Ejecutivo -- Framework (Estructura conceptual) -- Definición -- Ambiente de control -- Valoración de riesgos -- Actividades de control -- Información y comunicación -- Monitoreo -- Restricciones del control interno -- Roles y responsabilidades -- Escenario y eventos principales relacionados con el estudio -- Reporte a parte externas -- Herramientas de evaluación -- Adenda a “reporte a partes externas” (Mayo de 1994)
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81436
Control Interno
Mantilla Blanco, Samuel Alberto - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2012
Incluye metodología, perspectivas sobre uso de la definición, consideraciones sobre las cartas comentario, glosario de términos seleccionados. Título original en ingles: Internalcontrol - Integrated Framework
Resumen Ejecutivo -- Framework (Estructura conceptual) -- Definición -- Ambiente de control -- Valoración de riesgos -- Actividades de control -- Información y comunicación -- Monitoreo -- Restricciones del control interno -- Roles y responsabilidades -- Escenario y eventos principales relacionados con el estudio -- Reporte a parte externas -- Herramientas de evaluación -- Adenda a “reporte a partes externas” (Mayo de 1994)
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-5423-01 658.4013 M22 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5424-02 658.4013 M22 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5425-03 658.4013 M22 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5426-04 658.4013 M22 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible Permalink