Universidad Nacional del Altiplano
Sistema de Bibliotecas al servicio de la comunidad universitaria
Centro de Recursos para el Aprendizaje
Infraestructura moderna al servicio de la investigación
Espacios para el Estudio e Investigación
Ambientes cómodos y equipados para nuestros estudiantes
Lago Titicaca, Patrimonio Cultural
La universidad más importante del altiplano peruano
Biblioteca Virtual y Repositorio Institucional
Accede a tesis, libros electrónicos y bases de datos académicas
Fachada de la Biblioteca Central UNAP
Más de 120,000 títulos disponibles en nuestras colecciones
Colecciones Especializadas
Libros, revistas y material de consulta para todas las áreas del conocimiento
Edificio Central Universitario
Formando profesionales desde 1856
Biblioteca Central UNAP
Un espacio emblemático de nuestra universidad
Personal del Sistema de Bibliotecas
Profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad
Islas Flotantes de los Uros
Preservando la riqueza cultural del altiplano
Información del autor
Autor Adolfo Fernández Maestre |
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
Título : Auditoría y Control Interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan M. Aguirre Ormaechea, Director de la investigación ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador Mención de edición: 1a ed. Editorial: Madrid [España] : Cultural Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 637 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 27.5 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-84-8055-870-9 Nota general: Incluye casos prácticos, ejemplos Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Delitos - Corrupción
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] Obstetricia y GinecologíaClasificación: 659.113 Campañas publicitarias Nota de contenido: Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81151 Auditoría y Control Interno [texto impreso] / Juan M. Aguirre Ormaechea, Director de la investigación ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador . - 1a ed. . - Madrid [España] : Cultural, 2005 . - 637 p. : diagrs.; tbls. ; 27.5 cm.
ISBN : 978-84-8055-870-9
Incluye casos prácticos, ejemplos
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Delitos - Corrupción
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] Obstetricia y GinecologíaClasificación: 659.113 Campañas publicitarias Nota de contenido: Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81151
Auditoría y Control Interno
Aguirre Ormaechea, Juan M.Fernández Maestre, Adolfo ; Fernández Maestre, Adolfo ; Fernández Maestre, Adolfo - - Madrid (España) : Cultural - 2005
Incluye casos prácticos, ejemplos
Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería
Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (2)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-4624-01 657.458 A32 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-4623-02 657.458 A32 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible

