Título : |
Auditoría y Control Interno |
Tipo de documento: |
texto impreso |
Autores: |
Juan M. Aguirre Ormaechea, Director de la investigación ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador |
Mención de edición: |
1a ed. |
Editorial: |
Madrid [España] : Cultural |
Fecha de publicación: |
2005 |
Número de páginas: |
637 p. |
Il.: |
diagrs.; tbls. |
Dimensiones: |
27.5 cm. |
ISBN/ISSN/DL: |
978-84-8055-870-9 |
Nota general: |
Incluye casos prácticos, ejemplos |
Idioma : |
Español (spa) |
Clasificación: |
[Agneaux] Delitos - Corrupción [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS [Agneaux] Obstetricia y Ginecología
|
Clasificación: |
659.113 Campañas publicitarias |
Nota de contenido: |
Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería |
Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81151 |
Auditoría y Control Interno [texto impreso] / Juan M. Aguirre Ormaechea, Director de la investigación ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador . - 1a ed. . - Madrid [España] : Cultural, 2005 . - 637 p. : diagrs.; tbls. ; 27.5 cm. ISBN : 978-84-8055-870-9 Incluye casos prácticos, ejemplos Idioma : Español ( spa)
Clasificación: |
[Agneaux] Delitos - Corrupción [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS [Agneaux] Obstetricia y Ginecología
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Clasificación: |
659.113 Campañas publicitarias |
Nota de contenido: |
Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería |
Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81151 |
Auditoría y Control Interno
Aguirre Ormaechea, Juan M.Fernández Maestre, Adolfo ; Fernández Maestre, Adolfo ; Fernández Maestre, Adolfo - -
Madrid (España) : Cultural - 2005
Incluye casos prácticos, ejemplos
Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería
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