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Auditoria del control interno / Samuel Alberto Mantilla Blanco / Bogotá : Ecoe Ediciones (2018)
Título : Auditoria del control interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Samuel Alberto Mantilla Blanco, Autor Mención de edición: Cuarta edición Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2018 Colección: Ciencias Empresariales. Auditoría Número de páginas: 452 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-771-652-8 Idioma : Español (spa) Clasificación: 657.458 Auditoría interna Nota de contenido: Qué es control interno -- Control interno basado en principios -- Estructuras -- Herramientas -- Orientaciones -- El control interno y la Ley Sarbanes-Oxley -- Construyendo ventajas -- Accontability de la junta por el control interno. Estándares. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=103980 Auditoria del control interno [texto impreso] / Samuel Alberto Mantilla Blanco, Autor . - Cuarta edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2018 . - 452 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Empresariales. Auditoría) .
ISBN : 978-958-771-652-8
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 657.458 Auditoría interna Nota de contenido: Qué es control interno -- Control interno basado en principios -- Estructuras -- Herramientas -- Orientaciones -- El control interno y la Ley Sarbanes-Oxley -- Construyendo ventajas -- Accontability de la junta por el control interno. Estándares. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=103980
Auditoria del control interno
Mantilla Blanco, Samuel Alberto - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2018
Qué es control interno -- Control interno basado en principios -- Estructuras -- Herramientas -- Orientaciones -- El control interno y la Ley Sarbanes-Oxley -- Construyendo ventajas -- Accontability de la junta por el control interno. Estándares.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 37454-86844-01 657.458 M22A Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Control interno y fraudes con base en los siclos transaccionales / Rodrigo Estupiñán Gaitán / Bogotá : Ecoe Ediciones (2015)
Título : Control interno y fraudes con base en los siclos transaccionales : análisis de informe coso I, II y III Tipo de documento: texto impreso Autores: Rodrigo Estupiñán Gaitán, Autor Mención de edición: Tercera edición Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2015 Colección: Ciencias Empresariales. Auditoría Número de páginas: 455 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-771-162-2 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Control interno
[Agneaux] Controlaría de empresasClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: La empresa y los hechos económicos -- El control interno en el ambiente empresarial -- El gobierno corporativo y la administración de riesgo E.R.M. -- El control interno por ciclos transaccionales -- Evaluación del sistema de control interno -- Informe de control interno por el auditor integral -- Fraude y error -- Análisis de fraudes para su prevención -- La auditoria forense. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86732 Control interno y fraudes con base en los siclos transaccionales : análisis de informe coso I, II y III [texto impreso] / Rodrigo Estupiñán Gaitán, Autor . - Tercera edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015 . - 455 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Empresariales. Auditoría) .
ISBN : 978-958-771-162-2
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Control interno
[Agneaux] Controlaría de empresasClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: La empresa y los hechos económicos -- El control interno en el ambiente empresarial -- El gobierno corporativo y la administración de riesgo E.R.M. -- El control interno por ciclos transaccionales -- Evaluación del sistema de control interno -- Informe de control interno por el auditor integral -- Fraude y error -- Análisis de fraudes para su prevención -- La auditoria forense. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86732
Control interno y fraudes con base en los siclos transaccionales
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2015
Incluye referencias bibliográficas
La empresa y los hechos económicos -- El control interno en el ambiente empresarial -- El gobierno corporativo y la administración de riesgo E.R.M. -- El control interno por ciclos transaccionales -- Evaluación del sistema de control interno -- Informe de control interno por el auditor integral -- Fraude y error -- Análisis de fraudes para su prevención -- La auditoria forense.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 30508-82087-01 657.45 E92 2015 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible