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Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Estupiñán Gaitán, Rodrigo / Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones (2006)
Título : Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna Tipo de documento: texto impreso Autores: Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor Mención de edición: Primera edición reimpresa Editorial: Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2006 Colección: Textos Uhniversitarios: Contabilidad y Finanzas Número de páginas: xxiii, 349 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-434-3 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; glosario; apéndice Idioma : Español (spa) Clasificación: 658.1 Organización y finanzas Nota de contenido: El control interno (modelo) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. En la auditoría -- Mapas de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28039 Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna [texto impreso] / Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor . - Primera edición reimpresa . - Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones, 2006 . - xxiii, 349 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Textos Uhniversitarios: Contabilidad y Finanzas) .
ISBN : 978-958-648-434-3
Incluye referencias bibliográficas; glosario; apéndice
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 658.1 Organización y finanzas Nota de contenido: El control interno (modelo) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. En la auditoría -- Mapas de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28039
Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones - 2006
Incluye referencias bibliográficas; glosario; apéndice
El control interno (modelo) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. En la auditoría -- Mapas de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 24216-67703-01 658.1 E92 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible