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Autor Estupiñán Gaitán, Rodrigo |
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Título : Auditoría bajo riesgos : preparado con base en la Normas Internacionales de auditoria (NIAs) y normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna (NIEPAI) Tipo de documento: texto impreso Autores: Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Bogotá : Ediciones de la U Fecha de publicación: 2023 Número de páginas: 641 páginas Il.: tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-792-428-2 Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Auditoria forense
[Agneaux] InvestigaciónClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Los riesgos en la auditoria -- Las aseveraciones: afirmaciones, aserciones o declaraciones del administración que evalúan los auditores -- Revisión de los estados financieros y su marco de la información financiera -- Planeación general de auditoria -- Documentación o papeles de trabajo -- Evidencias -- Efectivo y equivalentes al efectivo -- Cuentas por pagar -- Beneficios a empleados -- Patrimonio -- Ingresos y costos y gastos -- Programa ingresos, costo y gastos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=118715 Auditoría bajo riesgos : preparado con base en la Normas Internacionales de auditoria (NIAs) y normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna (NIEPAI) [texto impreso] / Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor . - Primera edición . - Bogotá : Ediciones de la U, 2023 . - 641 páginas : tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-958-792-428-2
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Auditoria forense
[Agneaux] InvestigaciónClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Los riesgos en la auditoria -- Las aseveraciones: afirmaciones, aserciones o declaraciones del administración que evalúan los auditores -- Revisión de los estados financieros y su marco de la información financiera -- Planeación general de auditoria -- Documentación o papeles de trabajo -- Evidencias -- Efectivo y equivalentes al efectivo -- Cuentas por pagar -- Beneficios a empleados -- Patrimonio -- Ingresos y costos y gastos -- Programa ingresos, costo y gastos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=118715
Auditoría bajo riesgos
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá : Ediciones de la U - 2023
Los riesgos en la auditoria -- Las aseveraciones: afirmaciones, aserciones o declaraciones del administración que evalúan los auditores -- Revisión de los estados financieros y su marco de la información financiera -- Planeación general de auditoria -- Documentación o papeles de trabajo -- Evidencias -- Efectivo y equivalentes al efectivo -- Cuentas por pagar -- Beneficios a empleados -- Patrimonio -- Ingresos y costos y gastos -- Programa ingresos, costo y gastos.
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Excluido de préstamoAdministración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Estupiñán Gaitán, Rodrigo / Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones (2006)
Título : Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna Tipo de documento: texto impreso Autores: Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor Mención de edición: Primera edición reimpresa Editorial: Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2006 Colección: Textos Uhniversitarios: Contabilidad y Finanzas Número de páginas: xxiii, 349 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-434-3 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; glosario; apéndice Idioma : Español (spa) Clasificación: 658.1 Organización y finanzas Nota de contenido: El control interno (modelo) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. En la auditoría -- Mapas de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28039 Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna [texto impreso] / Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor . - Primera edición reimpresa . - Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones, 2006 . - xxiii, 349 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Textos Uhniversitarios: Contabilidad y Finanzas) .
ISBN : 978-958-648-434-3
Incluye referencias bibliográficas; glosario; apéndice
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 658.1 Organización y finanzas Nota de contenido: El control interno (modelo) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. En la auditoría -- Mapas de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28039
Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá D.C. : Ecoe Ediciones - 2006
Incluye referencias bibliográficas; glosario; apéndice
El control interno (modelo) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. En la auditoría -- Mapas de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo.
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Título : Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna Tipo de documento: texto impreso Autores: Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor Mención de edición: 1a ed. reimp. Editorial: Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2013 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Contabilidad y Finanzas Número de páginas: xxiii, 351 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 24 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Precio: 89 Nota general: Incluye referencias bibliográficas, glosario, preguntas y cuestionamientos Clasificación: [Agneaux] Derechos reales - Teoría
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] Servicio socialClasificación: 659.113 Campañas publicitarias Nota de contenido: El control interno (modelos) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en américa latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M. -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte de la auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81479 Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna [texto impreso] / Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor . - 1a ed. reimp. . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2013 . - xxiii, 351 p. : diagrs.; tbls. ; 24 cm. + 01 CD-ROM. - (Ciencias Administrativas. Contabilidad y Finanzas) .
89
Incluye referencias bibliográficas, glosario, preguntas y cuestionamientos
Clasificación: [Agneaux] Derechos reales - Teoría
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] Servicio socialClasificación: 659.113 Campañas publicitarias Nota de contenido: El control interno (modelos) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en américa latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M. -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte de la auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81479
Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2013
Incluye referencias bibliográficas, glosario, preguntas y cuestionamientos
El control interno (modelos) -- Organización de la auditoría interna -- Enfoque moderno de la auditoría -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en américa latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M. -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte de la auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo
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Título : Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna Tipo de documento: texto impreso Autores: Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor Mención de edición: Segunda edición reimpresa Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2015 Colección: Ciencias Administrativas: Contabilidad y Finanzas Subcolección: Auditoria Número de páginas: 480 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-771-112-7 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Control interno y riesgos -- La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=100475 Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna [texto impreso] / Estupiñán Gaitán, Rodrigo, Autor . - Segunda edición reimpresa . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015 . - 480 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas: Contabilidad y Finanzas. Auditoria) .
ISBN : 978-958-771-112-7
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Control interno y riesgos -- La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=100475
Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2015
Incluye referencias bibliográficas
Control interno y riesgos -- La auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo.
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Título : Contabilidad de las Sociedades Comerciales Tipo de documento: texto impreso Autores: FIERRO MARTINEZ, Angel María ; Estupiñán Gaitán, Rodrigo ; Estupiñán Gaitán, Rodrigo ; Estupiñán Gaitán, Rodrigo Editorial: Santa Fé de Bogotá : Roesga Fecha de publicación: abril 1993 Número de páginas: 190 Il.: tbls., diagrs. Nota general: Bibliografía al final de cada capítulo Palabras clave: ; CONTABILIDAD SOCIEDADES EMPRESAS COMERCIALES CAPITAL Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3887 Contabilidad de las Sociedades Comerciales [texto impreso] / FIERRO MARTINEZ, Angel María ; Estupiñán Gaitán, Rodrigo ; Estupiñán Gaitán, Rodrigo ; Estupiñán Gaitán, Rodrigo . - Santa Fé de Bogotá : Roesga, abril 1993 . - 190 : tbls., diagrs.
Bibliografía al final de cada capítulo
Palabras clave: ; CONTABILIDAD SOCIEDADES EMPRESAS COMERCIALES CAPITAL Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3887
Contabilidad de las Sociedades Comerciales
FIERRO MARTINEZ, Angel María - Santa Fé de Bogotá : Roesga - abril 1993
Bibliografía al final de cada capítulo
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