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Subcolección Contabilidad y Finanzas: Auditoría y Control
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Título : Control Interno y Fraudes : Con Base en los Ciclos transaccionales. Análisis de Informe COSO Tipo de documento: texto impreso Autores: Rodrigo Estupiñán Gaitán, Autor Mención de edición: 1a ed. reimp. Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2002 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Contabilidad y Finanzas: Auditoría y Control Número de páginas: xiv, 360 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 24 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-296-7 Nota general: Incluye referencias bibliográficas, contenido del CD ROM adjunto. Clasificación: [Agneaux] Delitos - Corrupción
[Agneaux] Derecho notarial - Derecho
[Agneaux] JurisprudenciaClasificación: 371.3078 Uso de aparatos, equipo, materiales en estudio y enseñanza Nota de contenido: La empresa y los hechos económicos -- El control interno en el ambiente empresarial -- El control interno por ciclos transaccionales -- Evaluación del sistema de control interno -- Informe de control interno por el auditor integral -- Fraude y error -- Análisis de fraudes para su prevención -- Investigaciones especiales en la auditoría forense Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81458 Control Interno y Fraudes : Con Base en los Ciclos transaccionales. Análisis de Informe COSO [texto impreso] / Rodrigo Estupiñán Gaitán, Autor . - 1a ed. reimp. . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2002 . - xiv, 360 p. : diagrs.; tbls. ; 24 cm. + 01 CD-ROM. - (Ciencias Administrativas. Contabilidad y Finanzas: Auditoría y Control) .
ISBN : 978-958-648-296-7
Incluye referencias bibliográficas, contenido del CD ROM adjunto.
Clasificación: [Agneaux] Delitos - Corrupción
[Agneaux] Derecho notarial - Derecho
[Agneaux] JurisprudenciaClasificación: 371.3078 Uso de aparatos, equipo, materiales en estudio y enseñanza Nota de contenido: La empresa y los hechos económicos -- El control interno en el ambiente empresarial -- El control interno por ciclos transaccionales -- Evaluación del sistema de control interno -- Informe de control interno por el auditor integral -- Fraude y error -- Análisis de fraudes para su prevención -- Investigaciones especiales en la auditoría forense Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81458
Control Interno y Fraudes
Estupiñán Gaitán, Rodrigo - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2002
Incluye referencias bibliográficas, contenido del CD ROM adjunto.
La empresa y los hechos económicos -- El control interno en el ambiente empresarial -- El control interno por ciclos transaccionales -- Evaluación del sistema de control interno -- Informe de control interno por el auditor integral -- Fraude y error -- Análisis de fraudes para su prevención -- Investigaciones especiales en la auditoría forense
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