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Auditoría administrativa / Enrique Benjamín Franklin Finkowsky / México, D.F. : Pearson Educación (2007)
Título : Auditoría administrativa : gestión estratégica del cambio Tipo de documento: texto impreso Autores: Enrique Benjamín Franklin Finkowsky, Autor Mención de edición: Segunda edición Editorial: México, D.F. : Pearson Educación Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: xxvii, 843 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-970-26-0784-7 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; glosario de términos; índice alfabético Idioma : Español (spa) Clasificación: 658.4013 Control y manejo de la calidad Nota de contenido: Marco conceptual -- El auditor -- Metodología de la auditoria administrativa -- Indicadores -- Cuestionarios -- Cédulas y gráficos -- Escalas de medición -- Normas de calidad -- La auditoria en el sector público -- La auditoria en el sector público -- Auditoria inteligente. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28094 Auditoría administrativa : gestión estratégica del cambio [texto impreso] / Enrique Benjamín Franklin Finkowsky, Autor . - Segunda edición . - México, D.F. : Pearson Educación, 2007 . - xxvii, 843 páginas : diagramas, tablas ; 25 cm.
ISBN : 978-970-26-0784-7
Incluye referencias bibliográficas; glosario de términos; índice alfabético
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 658.4013 Control y manejo de la calidad Nota de contenido: Marco conceptual -- El auditor -- Metodología de la auditoria administrativa -- Indicadores -- Cuestionarios -- Cédulas y gráficos -- Escalas de medición -- Normas de calidad -- La auditoria en el sector público -- La auditoria en el sector público -- Auditoria inteligente. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28094
Auditoría administrativa
Franklin Finkowsky, Enrique Benjamín - México, D.F. : Pearson Educación - 2007
Incluye referencias bibliográficas; glosario de términos; índice alfabético
Marco conceptual -- El auditor -- Metodología de la auditoria administrativa -- Indicadores -- Cuestionarios -- Cédulas y gráficos -- Escalas de medición -- Normas de calidad -- La auditoria en el sector público -- La auditoria en el sector público -- Auditoria inteligente.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-5160-01 658.4013 F81 2007 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 24266-67709-01 658.4013 F81 2007 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible 24266-74122-02 658.4013 F81 2007 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoría administrativa / Sotomayor Alfonso Amador / México D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores (2008)
Título : Auditoría administrativa : proceso y aplicación Tipo de documento: texto impreso Autores: Sotomayor Alfonso Amador, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: México D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: xviii, 223 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 23 cm ISBN/ISSN/DL: 978-970-10-6535-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; casos prácticos; glosario de términos; índice analítico Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Auditoria administrativa
[Agneaux] ContabilidadClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Administración y auditoria en las organizaciones -- La auditoria y el control -- Auditoria administrativa -- Proceso de ejecución de la auditoria administrativa -- Planeación de la auditoria -- Programa de trabajo -- Obtención, registro y validación de información --Evaluación de las funciones operacionales -- Actividades preliminares en la obtención del informe -- Informe de auditoria -- Seguimiento de las recomendaciones -- Auditoria gubernamental. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28646 Auditoría administrativa : proceso y aplicación [texto impreso] / Sotomayor Alfonso Amador, Autor . - Primera edición . - México D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, 2008 . - xviii, 223 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm.
ISBN : 978-970-10-6535-8
Incluye referencias bibliográficas; casos prácticos; glosario de términos; índice analítico
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Auditoria administrativa
[Agneaux] ContabilidadClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Administración y auditoria en las organizaciones -- La auditoria y el control -- Auditoria administrativa -- Proceso de ejecución de la auditoria administrativa -- Planeación de la auditoria -- Programa de trabajo -- Obtención, registro y validación de información --Evaluación de las funciones operacionales -- Actividades preliminares en la obtención del informe -- Informe de auditoria -- Seguimiento de las recomendaciones -- Auditoria gubernamental. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28646
Auditoría administrativa
Sotomayor Alfonso Amador - México D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores - 2008
Incluye referencias bibliográficas; casos prácticos; glosario de términos; índice analítico
Administración y auditoria en las organizaciones -- La auditoria y el control -- Auditoria administrativa -- Proceso de ejecución de la auditoria administrativa -- Planeación de la auditoria -- Programa de trabajo -- Obtención, registro y validación de información --Evaluación de las funciones operacionales -- Actividades preliminares en la obtención del informe -- Informe de auditoria -- Seguimiento de las recomendaciones -- Auditoria gubernamental.
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Título : Auditoria Anticorrupción Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Francisco Álvarez Illanes, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Lima : Instituto Pacífico Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 865, [12] p. Il.: diagrs.; ils.; tbls. Dimensiones: 25 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-612-4265-49-5 Nota general: Incluye glosario de definiciones anticorrupción Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Marco conceptual de la corrupción y el fraude -- Auditoria anticorrupción -- El proceso de la auditoria anticorrupción -- Programas y procedimientos de auditoria anticorrupción -- Evidencia de auditoria: pruebas -- Evaluación de los controles anticorrupción -- Evaluación de riesgos de fraude y corrupción -- Resumen gerencial del código penal, código de procedimientos penales y código procesal penal -- Documentos de auditoria anticorrupción. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97420 Auditoria Anticorrupción [texto impreso] / Juan Francisco Álvarez Illanes, Autor . - 1a ed. . - Lima : Instituto Pacífico, 2015 . - 865, [12] p. : diagrs.; ils.; tbls. ; 25 cm.
ISBN : 978-612-4265-49-5
Incluye glosario de definiciones anticorrupción
Idioma : Español (spa)
Nota de contenido: Marco conceptual de la corrupción y el fraude -- Auditoria anticorrupción -- El proceso de la auditoria anticorrupción -- Programas y procedimientos de auditoria anticorrupción -- Evidencia de auditoria: pruebas -- Evaluación de los controles anticorrupción -- Evaluación de riesgos de fraude y corrupción -- Resumen gerencial del código penal, código de procedimientos penales y código procesal penal -- Documentos de auditoria anticorrupción. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97420
Auditoria Anticorrupción
Álvarez Illanes, Juan Francisco - Lima : Instituto Pacífico - 2015
Incluye glosario de definiciones anticorrupción
Marco conceptual de la corrupción y el fraude -- Auditoria anticorrupción -- El proceso de la auditoria anticorrupción -- Programas y procedimientos de auditoria anticorrupción -- Evidencia de auditoria: pruebas -- Evaluación de los controles anticorrupción -- Evaluación de riesgos de fraude y corrupción -- Resumen gerencial del código penal, código de procedimientos penales y código procesal penal -- Documentos de auditoria anticorrupción.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-6473-01 657.45 A49A Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-6474-02 657.45 A49A Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-6475-03 657.45 A49A Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-6472-04 657.45 A49A Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-6733-05 657.45 A49A Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 25-7314-01 657.45 A49A Libros Bib. Esp. Derecho Estanteria (Libros) Disponible Auditoria en Centros de Cómputo / David H. Li / México, D.F. : Trillas (2006)
Título : Auditoria en Centros de Cómputo : Objetivos, Lineamientos y Procedimientos Tipo de documento: texto impreso Autores: David H. Li, Autor ; Laura Perez Moreno, Traductor ; Laura Perez Moreno, Traductor ; Laura Perez Moreno, Traductor Mención de edición: 1a ed. reimp. Editorial: México, D.F. : Trillas Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 176 p. Dimensiones: 23 cm. Nota general: Incluye índice onomástico, índice analítico. Título original en ingles: Control Objetives: Controls in a Computer Environment: Ojetives, Guidelines and Audit Procedures Clasificación: [Agneaux] Derecho penitenciario Clasificación: Nota de contenido: Controles gerenciales -- Controles de sistemas de información
general: controles del diseño, desarrollo y mantenimiento de
sistemas -- Control de sistemas de información general: operaciones -- Controles de aplicación -- TecnologíaLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81134 Auditoria en Centros de Cómputo : Objetivos, Lineamientos y Procedimientos [texto impreso] / David H. Li, Autor ; Laura Perez Moreno, Traductor ; Laura Perez Moreno, Traductor ; Laura Perez Moreno, Traductor . - 1a ed. reimp. . - México, D.F. : Trillas, 2006 . - 176 p. ; 23 cm.
Incluye índice onomástico, índice analítico. Título original en ingles: Control Objetives: Controls in a Computer Environment: Ojetives, Guidelines and Audit Procedures
Clasificación: [Agneaux] Derecho penitenciario Clasificación: Nota de contenido: Controles gerenciales -- Controles de sistemas de información
general: controles del diseño, desarrollo y mantenimiento de
sistemas -- Control de sistemas de información general: operaciones -- Controles de aplicación -- TecnologíaLink: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81134
Auditoria en Centros de Cómputo
Li, David H.Perez Moreno, Laura ; Perez Moreno, Laura ; Perez Moreno, Laura - - México, D.F. : Trillas - 2006
Incluye índice onomástico, índice analítico. Título original en ingles: Control Objetives: Controls in a Computer Environment: Ojetives, Guidelines and Audit Procedures
Controles gerenciales -- Controles de sistemas de información
general: controles del diseño, desarrollo y mantenimiento de
sistemas -- Control de sistemas de información general: operaciones -- Controles de aplicación -- TecnologíaReserva
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Título : Auditoria del control interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Samuel Alberto Mantilla Blanco, Autor Mención de edición: Segunda edición Editorial: Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2009 Colección: Ciencias Administrativas Número de páginas: xii, 451 páginas Il.: ilustraciones, diagramas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-606-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Fundamentos: qué es control interno -- Cómo ha evolucionado el control interno -- Control interno basado-en-principios -- El impacto de COSO -- El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 2002 -- Herramientas -- Lecturas: construyendo ventajas -- Acconuntability de la junta -- Lecciones Aprendidas -- Estándares: AS-5 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoria No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) -- AS-2 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoria No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30758 Auditoria del control interno [texto impreso] / Samuel Alberto Mantilla Blanco, Autor . - Segunda edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009 . - xii, 451 páginas : ilustraciones, diagramas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas) .
ISBN : 978-958-648-606-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Fundamentos: qué es control interno -- Cómo ha evolucionado el control interno -- Control interno basado-en-principios -- El impacto de COSO -- El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 2002 -- Herramientas -- Lecturas: construyendo ventajas -- Acconuntability de la junta -- Lecciones Aprendidas -- Estándares: AS-5 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoria No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) -- AS-2 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoria No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30758
Auditoria del control interno
Mantilla Blanco, Samuel Alberto - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2009
Fundamentos: qué es control interno -- Cómo ha evolucionado el control interno -- Control interno basado-en-principios -- El impacto de COSO -- El control interno y la ley Sarbanes-Oxley de 2002 -- Herramientas -- Lecturas: construyendo ventajas -- Acconuntability de la junta -- Lecciones Aprendidas -- Estándares: AS-5 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoria de estados financieros y regla de independencia relacionada y ajustes por las enmiendas. Estándar de Auditoria No. 5 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) -- AS-2 Auditoria del control interno a la información financiera, integrada con la auditoría de estados financieros. Estándar de Auditoria No. 2 de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos).
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-5467-03 657.45 M22 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5465-01 657.45 M22 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5466-02 657.45 M22 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5468-04 657.45 M22 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 25-6528-01 657.45 M22 2009 Libros Bib. Esp. Derecho Estanteria (Libros) Disponible 26602-71866-01 657.45 M22 2009 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoría y Control Interno / Juan M. Aguirre Ormaechea / Madrid [España] : Cultural (2005)
Título : Auditoría y Control Interno Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan M. Aguirre Ormaechea, Director de la investigación ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador Mención de edición: 1a ed. Editorial: Madrid [España] : Cultural Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 637 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 27.5 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-84-8055-870-9 Nota general: Incluye casos prácticos, ejemplos Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Delitos - Corrupción
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] Obstetricia y GinecologíaClasificación: 659.113 Campañas publicitarias Nota de contenido: Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81151 Auditoría y Control Interno [texto impreso] / Juan M. Aguirre Ormaechea, Director de la investigación ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador ; Adolfo Fernández Maestre, Colaborador . - 1a ed. . - Madrid [España] : Cultural, 2005 . - 637 p. : diagrs.; tbls. ; 27.5 cm.
ISBN : 978-84-8055-870-9
Incluye casos prácticos, ejemplos
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Delitos - Corrupción
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS
[Agneaux] Obstetricia y GinecologíaClasificación: 659.113 Campañas publicitarias Nota de contenido: Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81151
Auditoría y Control Interno
Aguirre Ormaechea, Juan M.Fernández Maestre, Adolfo ; Fernández Maestre, Adolfo ; Fernández Maestre, Adolfo - - Madrid (España) : Cultural - 2005
Incluye casos prácticos, ejemplos
Los principios y normas de contabilidad -- La auditoria de los estados financieros -- Fases de una auditoria -- Papeles de trabajo -- Inmovilizado inmaterial -- Inmovilizado material -- Inmovilizado financiero -- existencias -- Cuentas a cobrar -- Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios -- Fondos propios -- Provisiones para riesgos y gastos -- Cuentas a pagar -- Administraciones públicas -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas -- Ajustes por periodificación -- Perdidas y ganancias -- Hechos posteriores y contingencias -- Fraudes y errores -- Auditoria de empresas -- Informe de auditoria de los estados financieros -- control interno: definición, elementos y pautas -- Organización empresarial y control interno -- Objetivos del control interno -- Control interno en el área de caja y bancos -- Control interno en fondos propios, deudas con entidades de crédito y administración públicas -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería
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Título : Auditoría : Un Enfoque Práctico Tipo de documento: texto impreso Autores: Peña Gutiérrez, Alberto de la, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Madrid : Ediciones Paraninfo Fecha de publicación: 2011 Colección: Administración y Finanzas Número de páginas: xiii, 433 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 26 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Incluye glosario de términos, actividades de enseñanza aprendizaje Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS Clasificación: 348.56 Nota de contenido: Auditoría: concepto, clasificación y regulación en España -- El riesgo y la evidencia en auditoría -- Planificación de la auditoría -- Las cuentas anuales -- Auditoria del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta -- Auditoría del inmovilizado intangible -- Auditoría de inversiones financiera y tesorería -- Auditoría de existencias -- Auditoría de clientes, ventas y otras cuentas a cobrar -- Auditoría del patrimonio neto -- Auditoría de proveedores, compras y otras cuentas a pagar -- Auditoría de provisiones, contingencias y hechos posteriores al cierre -- Auditoría de gastos de personal -- Auditoría de la cuenta de pérdidas y ganancias -- Auditoría de impuestos -- auditoría de la memoria, del informe de gestión, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo -- La evaluación de la evidencia: el informe de auditoría Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81142 Auditoría : Un Enfoque Práctico [texto impreso] / Peña Gutiérrez, Alberto de la, Autor . - 1a ed. . - Madrid : Ediciones Paraninfo, 2011 . - xiii, 433 p. : diagrs.; tbls. ; 26 cm. + 01 CD-ROM. - (Administración y Finanzas) .
Incluye glosario de términos, actividades de enseñanza aprendizaje
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICAS Clasificación: 348.56 Nota de contenido: Auditoría: concepto, clasificación y regulación en España -- El riesgo y la evidencia en auditoría -- Planificación de la auditoría -- Las cuentas anuales -- Auditoria del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta -- Auditoría del inmovilizado intangible -- Auditoría de inversiones financiera y tesorería -- Auditoría de existencias -- Auditoría de clientes, ventas y otras cuentas a cobrar -- Auditoría del patrimonio neto -- Auditoría de proveedores, compras y otras cuentas a pagar -- Auditoría de provisiones, contingencias y hechos posteriores al cierre -- Auditoría de gastos de personal -- Auditoría de la cuenta de pérdidas y ganancias -- Auditoría de impuestos -- auditoría de la memoria, del informe de gestión, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo -- La evaluación de la evidencia: el informe de auditoría Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81142
Auditoría
Peña Gutiérrez, Alberto de la - Madrid : Ediciones Paraninfo - 2011
Incluye glosario de términos, actividades de enseñanza aprendizaje
Auditoría: concepto, clasificación y regulación en España -- El riesgo y la evidencia en auditoría -- Planificación de la auditoría -- Las cuentas anuales -- Auditoria del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta -- Auditoría del inmovilizado intangible -- Auditoría de inversiones financiera y tesorería -- Auditoría de existencias -- Auditoría de clientes, ventas y otras cuentas a cobrar -- Auditoría del patrimonio neto -- Auditoría de proveedores, compras y otras cuentas a pagar -- Auditoría de provisiones, contingencias y hechos posteriores al cierre -- Auditoría de gastos de personal -- Auditoría de la cuenta de pérdidas y ganancias -- Auditoría de impuestos -- auditoría de la memoria, del informe de gestión, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo -- La evaluación de la evidencia: el informe de auditoría
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Título : Auditoria : enfoque teórico - práctico Tipo de documento: texto impreso Autores: Joan Pallerola Comamala, Autor ; Enric Monfort Aguilar, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Bogotá : Ediciones de la U Fecha de publicación: 2013 Colección: Contabilidad y Finanzas Número de páginas: 258 páginas Il.: ilustraciones, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-762-089-4 Nota general: Incluye compendio legislativo; índice alfabético; solucionario de los test de conocimientos Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Auditoria fiscalClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Introducción a la auditoria -- Planificación de la auditoria -- Auditoria del activo -- Auditoria del pasivo -- Auditoria fiscal -- Auditoria de la memoria, ECPN y EFE --Cierre de los trabajos de auditoria -- Aplicaciones informáticas en el proceso de auditoria -- Ejemplo recapitulativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81487 Auditoria : enfoque teórico - práctico [texto impreso] / Joan Pallerola Comamala, Autor ; Enric Monfort Aguilar, Autor . - Primera edición . - Bogotá : Ediciones de la U, 2013 . - 258 páginas : ilustraciones, tablas ; 24 cm. - (Contabilidad y Finanzas) .
ISBN : 978-958-762-089-4
Incluye compendio legislativo; índice alfabético; solucionario de los test de conocimientos
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Auditoria fiscalClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Introducción a la auditoria -- Planificación de la auditoria -- Auditoria del activo -- Auditoria del pasivo -- Auditoria fiscal -- Auditoria de la memoria, ECPN y EFE --Cierre de los trabajos de auditoria -- Aplicaciones informáticas en el proceso de auditoria -- Ejemplo recapitulativo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81487
Auditoria
Pallerola Comamala, JoanMonfort Aguilar, Enric - - Bogotá : Ediciones de la U - 2013
Incluye compendio legislativo; índice alfabético; solucionario de los test de conocimientos
Introducción a la auditoria -- Planificación de la auditoria -- Auditoria del activo -- Auditoria del pasivo -- Auditoria fiscal -- Auditoria de la memoria, ECPN y EFE --Cierre de los trabajos de auditoria -- Aplicaciones informáticas en el proceso de auditoria -- Ejemplo recapitulativo.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-5469-01 657.45 P19 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5470-02 657.45 P19 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5471-03 657.45 P19 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5472-04 657.45 P19 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-6044-05 657.45 P19 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-6045-06 657.45 P19 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 29775-81271-01 657.45 P19 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoría de Estados Financieros / Gabriel Sánchez Curiel / México, D.F. : Pearson Educación (2006)
Título : Auditoría de Estados Financieros : Práctica Moderna Integral Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Sánchez Curiel, Autor Mención de edición: 2a ed. Editorial: México, D.F. : Pearson Educación Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 269 p. Il.: tbls. Dimensiones: 27 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-970-26-0786-1 Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] EFICACIA ORGANIZACIONAL
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICASClasificación: 348.56 Nota de contenido: La auditoria y su entorno: El escenario actual de la auditoria, la auditoria de estados financieros -- Práctica moderna integral: Normas de trabajo den contador público independiente, Información por secciones para el desarrollo de la práctica -- Apoyos complementarios: Las cédulas de auditoria, confirmaciones, declaraciones y certificaciones Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81143 Auditoría de Estados Financieros : Práctica Moderna Integral [texto impreso] / Gabriel Sánchez Curiel, Autor . - 2a ed. . - México, D.F. : Pearson Educación, 2006 . - 269 p. : tbls. ; 27 cm.
ISBN : 978-970-26-0786-1
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] EFICACIA ORGANIZACIONAL
[Agneaux] EVIDENCIA (Derecho) - FILOSÓFICASClasificación: 348.56 Nota de contenido: La auditoria y su entorno: El escenario actual de la auditoria, la auditoria de estados financieros -- Práctica moderna integral: Normas de trabajo den contador público independiente, Información por secciones para el desarrollo de la práctica -- Apoyos complementarios: Las cédulas de auditoria, confirmaciones, declaraciones y certificaciones Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81143
Auditoría de Estados Financieros
Sánchez Curiel, Gabriel - México, D.F. : Pearson Educación - 2006
La auditoria y su entorno: El escenario actual de la auditoria, la auditoria de estados financieros -- Práctica moderna integral: Normas de trabajo den contador público independiente, Información por secciones para el desarrollo de la práctica -- Apoyos complementarios: Las cédulas de auditoria, confirmaciones, declaraciones y certificaciones
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-4559-01 657.45 S23 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible Auditoria Financiera / Juan Francisco Álvarez Illanes / Lima : Entrelíneas S.R.L. (2016)
Título : Auditoria Financiera : Conforme a las NIA Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Francisco Álvarez Illanes, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Lima : Entrelíneas S.R.L. Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 1062 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 25 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM ISBN/ISSN/DL: 978-612-4145-31-5 Idioma : Español (spa) Clasificación: 348.56 Nota de contenido: Marco conceptual de la auditoria financiera -- La auditoria financiera paso a paso -- Etapa de ejecución -- Determinación de la materialidad, el error tolerable y el error mínimo -- Procedimientos de auditoria tributaria -- Papeles de trabajo, archivos de auditoria, y marcas de auditoria -- Hallazgos de auditoria -- Evaluación de controles de la información financiera -- Caso práctico y documentación de auditoria. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97366 Auditoria Financiera : Conforme a las NIA [texto impreso] / Juan Francisco Álvarez Illanes, Autor . - 1a ed. . - Lima : Entrelíneas S.R.L., 2016 . - 1062 p. : diagrs.; tbls. ; 25 cm. + 01 CD-ROM.
ISBN : 978-612-4145-31-5
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 348.56 Nota de contenido: Marco conceptual de la auditoria financiera -- La auditoria financiera paso a paso -- Etapa de ejecución -- Determinación de la materialidad, el error tolerable y el error mínimo -- Procedimientos de auditoria tributaria -- Papeles de trabajo, archivos de auditoria, y marcas de auditoria -- Hallazgos de auditoria -- Evaluación de controles de la información financiera -- Caso práctico y documentación de auditoria. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=97366
Auditoria Financiera
Álvarez Illanes, Juan Francisco - Lima : Entrelíneas S.R.L. - 2016
Marco conceptual de la auditoria financiera -- La auditoria financiera paso a paso -- Etapa de ejecución -- Determinación de la materialidad, el error tolerable y el error mínimo -- Procedimientos de auditoria tributaria -- Papeles de trabajo, archivos de auditoria, y marcas de auditoria -- Hallazgos de auditoria -- Evaluación de controles de la información financiera -- Caso práctico y documentación de auditoria.
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Título : Auditoria financiera forense en la investigacion de : delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Danilo Lugo C., Autor ; Cano C., Donaliza, Autor Mención de edición: Tercera edición Editorial: Bogotá : Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2009 Colección: Ciencias Administrativas Subcolección: Auditoría Número de páginas: 418 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, mapas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-648-567-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo Idioma : Español (spa) Clasificación: 344 - Derecho laboral, de servicio social, educativo, cultural Nota de contenido: Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29430 Auditoria financiera forense en la investigacion de : delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo [texto impreso] / Danilo Lugo C., Autor ; Cano C., Donaliza, Autor . - Tercera edición . - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009 . - 418 páginas : ilustraciones, diagramas, mapas, tablas ; 24 cm. - (Ciencias Administrativas. Auditoría) .
ISBN : 978-958-648-567-8
Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344 - Derecho laboral, de servicio social, educativo, cultural Nota de contenido: Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29430
Auditoria financiera forense en la investigacion de
Lugo C., DaniloCano C., Donaliza - - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2009
Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo
Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-5473-01 657.45 L96 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5474-02 657.45 L96 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5475-03 657.45 L96 2009 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 25477-69890-01 344.526 L96 2009 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoría Financiera / Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso / Lima : Instituto Pacífico Editores (2010)
Título : Auditoría Financiera : Riesgos, Control Interno, Gobiernos Corporativos y Normas de Información Financiera Tipo de documento: texto impreso Autores: Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Instituto Pacífico Editores Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: 608 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-9972-234-11-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 657.48 Contabilidad analítica (financiera) Resumen: Contiene temas como Riesgos, control interno, gobierno corporativo y normas de información financiera. Nota de contenido: Principios generales -- Normas y procedimientos de auditoría -- Auditoría en los sistemas procesados por el computador y fraudes electrónicos -- El proceso de auditoría -- Auditoría de los ingresos y cuentas por cobrar -- Auditoría de los inventarios, compras y cuentas por pagar -- Auditoría de los costos de producción y costos de ventas -- Auditoría de los activos fijos y activos intangibles -- Auditoría de inversiones, valores y otros -- Auditoría del efectivo y de saldos en bancos -- Auditoría de pasivos, patrimonio, utilidades retenidas y contingencias -- La Auditoría del impuesto a la renta y otras cargas tributarias, auditoría tributaria -- Dictamen: Sustento e importancia -- Trabajos especiales, otros tipos de auditoría y auditoría ambiental -- El uso del muestreo en auditoría -- Los escándalos empresariales, lavado de activos, gobierno corporativo y la ley sarbanes oxley. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76323 Auditoría Financiera : Riesgos, Control Interno, Gobiernos Corporativos y Normas de Información Financiera [texto impreso] / Jaime Ernesto Vizcarra Moscoso, Autor . - Primera edición . - Lima : Instituto Pacífico Editores, 2010 . - 608 páginas : diagramas, tablas ; 25 cm.
ISBN : 978-9972-234-11-8
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 657.48 Contabilidad analítica (financiera) Resumen: Contiene temas como Riesgos, control interno, gobierno corporativo y normas de información financiera. Nota de contenido: Principios generales -- Normas y procedimientos de auditoría -- Auditoría en los sistemas procesados por el computador y fraudes electrónicos -- El proceso de auditoría -- Auditoría de los ingresos y cuentas por cobrar -- Auditoría de los inventarios, compras y cuentas por pagar -- Auditoría de los costos de producción y costos de ventas -- Auditoría de los activos fijos y activos intangibles -- Auditoría de inversiones, valores y otros -- Auditoría del efectivo y de saldos en bancos -- Auditoría de pasivos, patrimonio, utilidades retenidas y contingencias -- La Auditoría del impuesto a la renta y otras cargas tributarias, auditoría tributaria -- Dictamen: Sustento e importancia -- Trabajos especiales, otros tipos de auditoría y auditoría ambiental -- El uso del muestreo en auditoría -- Los escándalos empresariales, lavado de activos, gobierno corporativo y la ley sarbanes oxley. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=76323
Auditoría Financiera
Contiene temas como Riesgos, control interno, gobierno corporativo y normas de información financiera.
Vizcarra Moscoso, Jaime Ernesto - Lima : Instituto Pacífico Editores - 2010
Incluye referencias bibliográficas
Principios generales -- Normas y procedimientos de auditoría -- Auditoría en los sistemas procesados por el computador y fraudes electrónicos -- El proceso de auditoría -- Auditoría de los ingresos y cuentas por cobrar -- Auditoría de los inventarios, compras y cuentas por pagar -- Auditoría de los costos de producción y costos de ventas -- Auditoría de los activos fijos y activos intangibles -- Auditoría de inversiones, valores y otros -- Auditoría del efectivo y de saldos en bancos -- Auditoría de pasivos, patrimonio, utilidades retenidas y contingencias -- La Auditoría del impuesto a la renta y otras cargas tributarias, auditoría tributaria -- Dictamen: Sustento e importancia -- Trabajos especiales, otros tipos de auditoría y auditoría ambiental -- El uso del muestreo en auditoría -- Los escándalos empresariales, lavado de activos, gobierno corporativo y la ley sarbanes oxley.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-4641-01 657.45 V78 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 28228-74615-01 657.48 V78 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoria Gubernamental / Juan Francisco Álvarez Illanes / Lima : Instituto de Investigación El Pacífico (2002)
Título : Auditoria Gubernamental : Técnicas y Procedimientos de Auditoría Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Francisco Álvarez Illanes, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Lima : Instituto de Investigación El Pacífico Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 911 p. Il.: diagrs.; tbls. Dimensiones: 23.5 cm. Material de acompañamiento: 01 CD-ROM Nota general: Incluye contendo del CD Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Corrupción de funcionarios
[Agneaux] Delitos financieros y monetarios
[Agneaux] TelevisiónClasificación: 709.03 Periodo moderno, 1500 Nota de contenido: Marco teórico y conceptual de la auditoría gubernamental -- Los procedimientos, las técnicas y las pruebas de aucitoría -- El estudio y la evaluación del control interno -- Estudio de los EE.FF, fuente de información de la auditoría gubernamental -- El proceso de la auditoría gubernamental: documentación del proceso de auditoría -- La ejecución de la auditoría -- Marco legal normativo y criterios de auditoria a tomar en consideración -- Aplicación de procedimientos de auditoría -- Examen a obras públicas -- Informe de auditoria -- Casuistica Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81155 Auditoria Gubernamental : Técnicas y Procedimientos de Auditoría [texto impreso] / Juan Francisco Álvarez Illanes, Autor . - 1a ed. . - Lima : Instituto de Investigación El Pacífico, 2002 . - 911 p. : diagrs.; tbls. ; 23.5 cm. + 01 CD-ROM.
Incluye contendo del CD
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Corrupción de funcionarios
[Agneaux] Delitos financieros y monetarios
[Agneaux] TelevisiónClasificación: 709.03 Periodo moderno, 1500 Nota de contenido: Marco teórico y conceptual de la auditoría gubernamental -- Los procedimientos, las técnicas y las pruebas de aucitoría -- El estudio y la evaluación del control interno -- Estudio de los EE.FF, fuente de información de la auditoría gubernamental -- El proceso de la auditoría gubernamental: documentación del proceso de auditoría -- La ejecución de la auditoría -- Marco legal normativo y criterios de auditoria a tomar en consideración -- Aplicación de procedimientos de auditoría -- Examen a obras públicas -- Informe de auditoria -- Casuistica Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81155
Auditoria Gubernamental
Álvarez Illanes, Juan Francisco - Lima : Instituto de Investigación El Pacífico - 2002
Incluye contendo del CD
Marco teórico y conceptual de la auditoría gubernamental -- Los procedimientos, las técnicas y las pruebas de aucitoría -- El estudio y la evaluación del control interno -- Estudio de los EE.FF, fuente de información de la auditoría gubernamental -- El proceso de la auditoría gubernamental: documentación del proceso de auditoría -- La ejecución de la auditoría -- Marco legal normativo y criterios de auditoria a tomar en consideración -- Aplicación de procedimientos de auditoría -- Examen a obras públicas -- Informe de auditoria -- Casuistica
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-3502-01 657.835045 A49 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-3503-02 657.835045 A49 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible Auditoría informática / Mario G. Piattini Velthuis / México, D.F. : Alfaomega Grupo Editor (2001)
Título : Auditoría informática : un enfoque práctico Tipo de documento: texto impreso Autores: Mario G. Piattini Velthuis, Autor ; Emilio del Peso Navarro, Autor Mención de edición: Segunda edición Editorial: México, D.F. : Alfaomega Grupo Editor Fecha de publicación: 2001 Colección: Alfaomega. Ra-Ma num. 731 Número de páginas: xliv, 660 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-970-15-0731-5 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; acrónimos Idioma : Español (spa) Clasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Introducción: la informática como herramienta del auditor financiero -- Control interno y auditoría informática -- Metodología de control interno, seguridad y auditoría informática -- El informe de auditoría -- Organización del departamento de auditoría informática -- El marco jurídico de la auditoría informática -- Deontología del auditor informático y código éticos -- Principales áreas de la auditoría informática: la auditoría física -- Auditoría de la ofimática -- Auditoría de la dirección -- Auditoría de la explotación -- Auditoría del desarrollo -- Auditoría del mantenimiento -- Auditoría de bases de datos -- Auditoría de técnica de sistemas -- Auditoría de la calidad -- Auditoría de la seguridad -- Auditoría de redes -- Auditoría de aplicaciones -- Auditoría informática de EIS/DSS y aplicaciones de simulación -- Auditoría jurídica de entornos informáticos -- Auditoría informática en diversos sectores: auditoría informática en el sector bancario -- Auditoría informática en el sector aéreo -- Auditoría informática en la administración -- Auditoría informática en las PYMES -- Otras cuestiones relacionadas con la auditoría informática: peritar versus auditar -- El contrato de auditoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24547 Auditoría informática : un enfoque práctico [texto impreso] / Mario G. Piattini Velthuis, Autor ; Emilio del Peso Navarro, Autor . - Segunda edición . - México, D.F. : Alfaomega Grupo Editor, 2001 . - xliv, 660 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 24 cm. - (Alfaomega. Ra-Ma; 731) .
ISBN : 978-970-15-0731-5
Incluye referencias bibliográficas; acrónimos
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: Introducción: la informática como herramienta del auditor financiero -- Control interno y auditoría informática -- Metodología de control interno, seguridad y auditoría informática -- El informe de auditoría -- Organización del departamento de auditoría informática -- El marco jurídico de la auditoría informática -- Deontología del auditor informático y código éticos -- Principales áreas de la auditoría informática: la auditoría física -- Auditoría de la ofimática -- Auditoría de la dirección -- Auditoría de la explotación -- Auditoría del desarrollo -- Auditoría del mantenimiento -- Auditoría de bases de datos -- Auditoría de técnica de sistemas -- Auditoría de la calidad -- Auditoría de la seguridad -- Auditoría de redes -- Auditoría de aplicaciones -- Auditoría informática de EIS/DSS y aplicaciones de simulación -- Auditoría jurídica de entornos informáticos -- Auditoría informática en diversos sectores: auditoría informática en el sector bancario -- Auditoría informática en el sector aéreo -- Auditoría informática en la administración -- Auditoría informática en las PYMES -- Otras cuestiones relacionadas con la auditoría informática: peritar versus auditar -- El contrato de auditoría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24547
Auditoría informática
Piattini Velthuis, Mario G.Peso Navarro, Emilio del - - México, D.F. : Alfaomega Grupo Editor - 2001
Incluye referencias bibliográficas; acrónimos
Introducción: la informática como herramienta del auditor financiero -- Control interno y auditoría informática -- Metodología de control interno, seguridad y auditoría informática -- El informe de auditoría -- Organización del departamento de auditoría informática -- El marco jurídico de la auditoría informática -- Deontología del auditor informático y código éticos -- Principales áreas de la auditoría informática: la auditoría física -- Auditoría de la ofimática -- Auditoría de la dirección -- Auditoría de la explotación -- Auditoría del desarrollo -- Auditoría del mantenimiento -- Auditoría de bases de datos -- Auditoría de técnica de sistemas -- Auditoría de la calidad -- Auditoría de la seguridad -- Auditoría de redes -- Auditoría de aplicaciones -- Auditoría informática de EIS/DSS y aplicaciones de simulación -- Auditoría jurídica de entornos informáticos -- Auditoría informática en diversos sectores: auditoría informática en el sector bancario -- Auditoría informática en el sector aéreo -- Auditoría informática en la administración -- Auditoría informática en las PYMES -- Otras cuestiones relacionadas con la auditoría informática: peritar versus auditar -- El contrato de auditoría.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-5462-01 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5463-02 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5464-03 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5756-04 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-5757-05 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 22-3088-01 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-3482-02 657.450285 P52 V731 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 23-0467-01 657.450285 P52 V.731 Libros Bib. Esp. Ing Sistemas Estanteria (Libros) Disponible 21069-62207-01 657.450285 P52 V731 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible 21069-60434-02 657.450285 P52 V731 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Auditoria integral / Miguel Horacio Bravo Cervantes / Lima : FECAT (1998)
Título : Auditoria integral : evaluación y análisis de todas las áreas funcionales de una empresa acorde con los principios, métodos y procedimientos actualizados Tipo de documento: texto impreso Autores: Miguel Horacio Bravo Cervantes, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : FECAT Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: 759, [15] páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 21 cm Nota general: Incluye caso práctico; anexos: reingenieria; productividad; calidad total; a planeación estratégica; el Perú en cifras Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Auditoría - Estudio de casosClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: La empresa -- El papel de la administración -- La auditoria integral -- La evaluación de la empresa -- Proceso de la auditoria integral -- La entrevista-recorrido y observación de la empresa -- Flujogramas -- Programa de auditoria -- Papeles de trabajo -- El control interno -- Evaluación y análisis de las tareas funcionales de la empresa. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18614 Auditoria integral : evaluación y análisis de todas las áreas funcionales de una empresa acorde con los principios, métodos y procedimientos actualizados [texto impreso] / Miguel Horacio Bravo Cervantes, Autor . - Primera edición . - Lima : FECAT, 1998 . - 759, [15] páginas : diagramas, tablas ; 21 cm.
Incluye caso práctico; anexos: reingenieria; productividad; calidad total; a planeación estratégica; el Perú en cifras
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Auditoría
[Agneaux] Auditoría - Estudio de casosClasificación: 657.45 Auditoría Nota de contenido: La empresa -- El papel de la administración -- La auditoria integral -- La evaluación de la empresa -- Proceso de la auditoria integral -- La entrevista-recorrido y observación de la empresa -- Flujogramas -- Programa de auditoria -- Papeles de trabajo -- El control interno -- Evaluación y análisis de las tareas funcionales de la empresa. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18614
Auditoria integral
Bravo Cervantes, Miguel Horacio - Lima : FECAT - 1998
Incluye caso práctico; anexos: reingenieria; productividad; calidad total; a planeación estratégica; el Perú en cifras
La empresa -- El papel de la administración -- La auditoria integral -- La evaluación de la empresa -- Proceso de la auditoria integral -- La entrevista-recorrido y observación de la empresa -- Flujogramas -- Programa de auditoria -- Papeles de trabajo -- El control interno -- Evaluación y análisis de las tareas funcionales de la empresa.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 06-3378-01 657.45 B81 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 06-3377-02 657.45 B81 Libros Bib. Esp. Contabilidad Estanteria (Libros) Disponible 15678-52292-01 657.45 B81 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible